有一类税,很多跨境卖家每年都在交,但不该交。
不是因为政策没覆盖,是因为账没做对。
下面两个卖家,一个每年白交近400万增值税,一个每年多交600万企税。调整完,一个降到0,一个省下90万。
他们的问题不一样,但根源是同一个:该用的政策没用,该入的成本没入。
以下内容基于真实客户案例,数据已脱敏处理。
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林老板在广州做TikTok Shop,服饰类目,年营收约3000万。
他的痛很多人都有:工厂采购拿不到增值税专用发票。没有进项票→不敢做出口退税→全部按内销申报→每年交13%增值税,接近400万。
他以为这是”无票卖家的宿命”——拿不到票,就只能交。
错了。
第一步:确认政策适用条件。 林老板的业务符合”无票出口免税”政策——跨境电商综试区企业,通过9610或9710报关出口,采购环节无法取得增值税专用发票,可以申请增值税免税。
第二步:办理综试区备案。 协助林老板完成跨境电商综试区企业备案和9610报关资质,把出口通道从”内销”切换到”跨境电商零售出口”。
第三步:建立三流对应体系。 订单数据、物流轨迹、收款记录逐笔匹配,确保每一笔出口都有完整的证据链。
第四步:按季度申报免税。 逐期向税务局申报无票免税,接受核查。资料一次性通过,没有补件。
增值税从每年近400万降至0元。
合规成本(企财盈服务费+报关代理费)合计不到省下税金的5%。
林老板后来说了一句话:”我以前以为没票就只能交,原来不是没政策,是我不知道有政策。”
陈老板在义乌做Temu,日用品类目,年营收约8000万。
他的问题和林老板不同——他有票,但只入了一半的账。
国内采购成本正常入账了,但海外平台的佣金、广告费、物流费,加起来约5000万,全部没有做成本抵扣。
结果是什么?账面收入8000万,减去国内成本后,利润虚增到3000万。按25%企业所得税,交了750万。
但他实际净利润可能只有500万。中间那2000万利润是”虚”的——钱已经花出去了,只是没有凭证入账,税务局不认。
第一步:导出平台后台数据。 协助陈老板从Temu后台导出18个月的交易报表、佣金明细、广告费账单。这些数据一直都在后台,只是从来没被人整理过。
第二步:匹配银行扣款流水。 平台账单上的每一笔费用,匹配银行实际扣款记录,逐笔核对应付金额和实付金额。确保每一笔成本都有资金流水佐证。
第三步:整理为规范成本凭证。 按会计期间把平台账单整理为规范的费用凭证,补入对应期间的账目。
第四步:更正申报。 重新计算应纳税所得额,向税务局提交更正申报。
应纳税所得额从虚高的3000万核减至合规的约600万。企业所得税从750万降至150万,每年省下约90万。
不是避税。是把本就该算的成本算进去了。
林老板和陈老板,一个做TikTok,一个做Temu;一个没有进项票,一个有票但海外成本没入账。
表面看是两个不同的问题,根源是同一个:该用的政策没用,该入的成本没入。
| 林老板 | 陈老板 | |
|---|---|---|
| 平台 | TikTok Shop | Temu |
| 问题 | 没进项票→按内销交13%增值税 | 海外成本5000万没入账→利润虚增 |
| 每年多交 | 近400万增值税 | 约600万企业所得税 |
| 调整后 | 增值税降至0 | 企税降至150万,省90万 |
| 本质 | 该用的免税政策没用 | 该抵扣的成本没抵扣 |
他们交的不是”税”,是”不知道政策”和”没整理账单”的代价。
一、无票出口免税落地。 如果你的采购环节拿不到增值税专用发票,不代表你只能按内销交13%增值税。企财盈帮你确认综试区备案条件、办理9610/9710报关资质、建立三流对应体系、按季度申报免税。
二、海外平台成本归档入账。 亚马逊、TikTok Shop、Temu的佣金、广告费、仓储费、物流费——只要能提供账单,都是合法成本。企财盈帮你导出后台数据、匹配银行流水、整理为规范凭证、补入账目抵扣。
三、税负测算与诊断。 把你的收入、成本、现有架构拆开算一遍,告诉你:哪些税该交、哪些不该交、能优化多少。
四、合规架构设计。 根据你的业务类型设计合规架构,确保每一段利润归属清晰、经得起核查。
五、常年合规陪跑。 季度理账、年度审计、税务申报、政策动态跟踪——合规不是一次性工程,是持续过程。
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